Keterangan
1.
Kolom tanggal disi sesuai tanggal
terjadinya transaksi tersebut.
2.
Kolom nomer fakur diisi sesuai dengan
nomor faktur yang diterima dari pihak penjual atau pemasok, sehinggga nomor
didalam kolom ini tidak berurutan.
3.
Keterangan diisi dengan nama debitur
yang bersangkutan dalam transaksi yang bersangkutan. Untuk setiap debitur
disediakan satu akun atau rekening khusus dalam buku besar pembantu piutang.
4.
Kolom referensi diisi dengan tanda chek
(check mark) setelah data tersebut telah dipostingkan kedalam akaun buku besar
pembatu piutang yang bersangkutan.
5.
Kolom kredit yaitu diisi sesuai dengan bukti transaksi
yang bersangkutan ppn keluaran, biaya angkut penjualan dan penjualan dan sama
halnya juga untuk kolom debet akun piutang dagang diisi sesuai jumlah hutang
yang harus dibayar.
0 komentar:
Posting Komentar